目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)切实履行《信访条例》赋予的六项职能:受理、交办、转送诉求人提出的诉求事项;承办上级和县委、县人民政府交由处理的诉求事项;协调处理重要诉求事项;督促检查诉求事项的处理;研究、分析群众诉求情况,开展调查研究,及时向市委、市政府提出完善政策和改进工作的建议;对各乡镇、各部门群众诉求工作机构的群众诉求工作进行指导。
(二)认真行使《信访条例》赋予的提出改进建议权、行政处分建议权和完善政策解决问题建议权等三项职权。
(三)为市委、市政府当好参谋助手。在建立统一领导、部门协调,统筹兼顾、标本兼治、各负其责、齐抓共管的群众工作格局中发挥参谋助手作用;在促进群众诉求问题的解决上发挥参谋助手作用;在研究群众诉求新情况、探索新思路方面发挥参谋助手作用。
(四)根据《信访条例》规定和本市实际情况,建立规范化的群众诉求业务工作程序和工作制度。进一步完善和规范办信、接访程序、督查工作程序,研究建立诉求事项转送、交办、督办等工作制度。
(五)为诉求人反映问题和查询诉求事项办理结果提供便利条件。在诉求接待场所或者网站公布与群众工作有关的法律、法规、诉求事项的处理程序以及为诉求人提供便利的其他相关事项;利用电子政务网络资源及时将信访人的投诉请求输入信访信息系统,或在一定范围内公布诉求事项的办理情况,方便诉求人查询。
(六)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入中国共产党uedbet体育_uedbet官网@:委uedbet体育_uedbet官网@信访局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.中国共产党uedbet体育_uedbet官网@:委uedbet体育_uedbet官网@信访局
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计333.75万元,包括:
1.财政拨款收入333.75万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入333.75万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。
3.事业收入0万元,占收入总计的0%。
4.经营收入0万元,占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。
6.其他收入0万元,占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。
与上年相比,今年收入减少43.59万元,降低11.55%,主要原因:一是经费缩减,二是项目支出减少。
(二)支出总计333.75万元,包括:
1.基本支出162.05万元,占支出总计的48.55%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出102.7万元,对个人和家庭的补助支出26.95万元,商品和服务支出32.4万元。
2.项目支出171.7万元,占支出总计的51.44%。主要包括驻京驻省及日常接访费用、群众拆求化解代理服务费、集中办公区经费、信访局视频会议室设备购置、全市信访维稳经费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。
4.经营支出0万元,占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。
与上年相比,今年支出减少43.59万元,降低11.55%,主要原因:一是经费缩减,二是项目支出减少。
(三)年末结转和结余0万元。
主要是无结余等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因:无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2022年度财政拨款支出333.75万元,其中:基本支出162.05万元,项目支出171.7万元。与上年相比,财政拨款支出减少43.59万元,降低11.55%,主要原因:一是经费缩减,二是项目支出减少。与年初预算相比,2022年度财政拨款支出完成年初预算的123.9%,其中:基本支出完成年初预算的114%,项目完成年初预算的134.84%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出333.75万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出281.04万元,占84.2%;社会保障和就业支出42.36万元,占12.7%;卫生健康支出4.03万元,占1.2%,住房保障支出6.33万元,占1.9%。。
1.一般公共服务支出281.04万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)281.04万元,主要是工资和对个人和家庭的补助支出;日常办公费等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资调资。
2.社会保障和就业支出42.36万元,具体包括:
(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出42.36万元,主要是养老保险支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险基数增加。
3.卫生健康支出4.03万元,具体包括:
(1)行政事业单位医疗4.03万元,主要是单位医疗保险支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险基数增加。
4.住房保障支出6.33万元,具体包括:
(1)住房公积金6.33万元,主要是住房公积金的支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是公积金基数增加。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.82万元,完成全年预算的65.17%,决算数小于全年预算数的主要原因是有未支出经费。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费7.82万元。
1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%,决算数小于(大于)全年预算数的主要原因是无。2022年参加出国(境)团组0个,累计0人次,未参加团。2022年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是无此项支出等原因。
2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%,决算数小于(大于)全年预算数的主要原因是无此项支出。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元,主要用于无此项支出等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元,主要用于无此项支出等。2022年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是无此项支出等原因。
3.公务用车购置及运行费7.82万元,占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的65.17%,决算数小于全年预算数的主要原因是有未支出经费。比上年减少4.83万元,降低38.18%,主要是有未支出经费等原因。
其中:公务用车购置费0万元,主要用于无等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费7.82万元,主要用于车辆加油,保险,保养维修等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出162.05万元,其中:人员经费129.65万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费32.4万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出32.4万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少27.1万元,降低45.54%,主要原因是经费缩减。
(二)政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占中小企业采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,共有车辆6辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是业务用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目8个(其中:一般公共预算项目8个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金269.39万元(其中:一般公共预算资金269.39万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到75%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)2.16分。
组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金11.22万元,自评平均分2.39分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“部门预算基本支出人员经费”“部门预算基本支出公用经费”“集中办公区运行费”“临时聘用人员劳务费”“集中办公区水电费”“代理服务费”等6 个项目开展了部门评价,涉及资金269.39万元(其中:一般公共预算资金269.39万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元)。从评价情况来看,无问题。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映无等0个项目绩效自评结果。
(1)“无”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:无。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
(2)项目自评综述:无问题。
《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。
3. 部门评价结果:确保发生的访情及时有效到处置,避免访情升级,确保我市社会稳定
4.财政评价结果:无评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)……
第四部分 2022年度部门决算表
辽宁省鞍山市中国共产党uedbet体育_uedbet官网@:委uedbet体育_uedbet官网@信访局部门决算公开表
第五部分 附件
辽宁省鞍山市中国共产党uedbet体育_uedbet官网@:委uedbet体育_uedbet官网@信访局预算项目(政策)绩效自评表
辽宁省鞍山市中国共产党uedbet体育_uedbet官网@:委uedbet体育_uedbet官网@信访局整体绩效自评表
辽宁省鞍山市中国共产党uedbet体育_uedbet官网@:委uedbet体育_uedbet官网@信访局政府信息报送保密审查表